Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/105 ZŠ - hyg.potreby 62,40 s DPH 03.05.2023 EXACT Invest s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Faktúra DF2023/103 ZŠ - biológia - učeb.pomôcky 100,00 s DPH 02.05.2023 Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Faktúra DF2023/117 EE MŠ - nedoplatok 15,13 s DPH 12.05.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Faktúra DF2023/102 Nadácia SPP - záchranársky deň v MŠ 500,00 s DPH 28.04.2023 Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Faktúra DF2023/101 ZŠ - poradenské služby v Urbis 69,00 s DPH 28.04.2023 Andrea Sedliaková ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Faktúra DF2023/100 ZŠ - školenie "Správa registratúry ..." 65,00 s DPH 25.04.2023 Asociácia správcov registratúry ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Faktúra DF2023/99 ZŠ, MŠ - kancel.potreby, tonery 1 536,30 s DPH 25.04.2023 Technik-servis HB, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Objednávka 2023/1042 Nákup potravín 379,28 s DPH 25.04.2023 Hossa family, s.r.o. Dana Gregušová, vedúca ŠJ Mgr. Kasemová 19.05.2023
    Objednávka 2023/1041 Nákup potravín 190,03 s DPH 25.04.2023 INMEDIA, spol s r.o. Dana Gregušová, vedúca ŠJ Mgr. Kasemová 19.05.2023
    Objednávka 2023/1040 Nákup potravín 137,05 s DPH 21.04.2023 Zelmix, s.r.o. Dana Gregušová, vedúca ŠJ Mgr. Kasemová 19.05.2023
    Objednávka 2023/1039 Nákup potravín 73,76 s DPH 21.04.2023 Jinex s.r.o. Dana Gregušová, vedúca ŠJ Mgr. Kasemová 19.05.2023
    Objednávka 2023/1038 Nákup potravín 568,39 s DPH 17.04.2023 QUAlITED s.r.o. Dana Gregušová, vedúca ŠJ Mgr. Kasemová 19.05.2023
    Objednávka 2023/1037 Nákup potravín 64,08 s DPH 17.04.2023 Jinex s.r.o. Dana Gregušová, vedúca ŠJ Mgr. Kasemová 19.05.2023
    Objednávka 2023/1036 Nákup potravín 78,43 s DPH 17.04.2023 INMEDIA, spol s r.o. Dana Gregušová, vedúca ŠJ Mgr. Kasemová 19.05.2023
    Faktúra DF2023/116 EE ŠJ - preplatok -4,86 s DPH 12.05.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Faktúra DF2023/118 odborná konferencia pre riaditeľov ZŠ 116,76 s DPH 12.05.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Faktúra DF2023/1074 Potraviny ŠJ ZŠ - mraz.zelenina,... 47,40 s DPH 11.05.2023 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Faktúra DF2023/1062 Potraviny ŠJ ZŠ - mlieč.výrobky 78,43 s DPH 24.04.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Faktúra DF2023/1073 Potraviny ŠJ ZŠ - mäso 118,58 s DPH 11.05.2023 JINEX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    Faktúra DF2023/1072 Potraviny ŠJ ZŠ - mlieko,hydina,ryby,zelenina 379,28 s DPH 09.05.2023 HOSSA FAMILY, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 23.05.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/8669