Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/205 ZŠ - stavebné práce 2 260,00 s DPH 17.08.2023 Bujný Miroslav ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/204 ZŠ - maliarske práce 1 140,00 s DPH 17.08.2023 Pavol Papšo ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/203 plyn 08/2023 254,00 s DPH 17.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/201 EE ZŠ - preplatok -161,82 s DPH 16.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/188 MŠ, ZŠ, ŠKD - tlačivá 332,80 s DPH 25.07.2023 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/200 EE MŠ - preplatok -35,36 s DPH 16.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/199 EE ŠJ - preplatok -249,14 s DPH 16.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/198 ZŠ - kvetináče 70,55 s DPH 15.08.2023 Miroslav Kameník ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/197 ZŠ - vliesová fototapeta 41,30 s DPH 14.08.2023 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/196 ZŠ - výuková nálepka 41,90 s DPH 10.08.2023 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/195 ZŠ - box na uloženie mobil.telefónov 138,00 s DPH 10.08.2023 A J Produkty, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/194 ZŠ- kancel.potreby 14,32 s DPH 09.08.2023 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/193 výkon zodp.osoby 08/2023 48,00 s DPH 09.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/192 telefón 07/2023 176,19 s DPH 04.08.2023 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/191 ZŠ - internet 70,00 s DPH 04.08.2023 COMP-SHOP, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/190 časopis - Školský expert pre regionálne školstvo 183,60 s DPH 26.07.2023 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra DF2023/189 CVČ - čistič okien Kärcher 150,90 s DPH 25.07.2023 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    Faktúra 2023/2067 Nákup potravín 22,68 s DPH 03.07.2023 Miroslav Dudoň D. Gregušová, ŠJ MŠ Mgr. Kasemová 31.07.2023
    Faktúra 2023/2065 Nákup potravín 76,45 s DPH 03.07.2023 ZELMIX s.r.o. D. Gregušová, ŠJ MŠ Mgr. Kasemová 31.07.2023
    Faktúra DF2023/2081 Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina 185,61 s DPH 18.07.2023 ZELMIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 28.08.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/9567