Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2022/309 Dar - ovocie pre deti 285,27 s DPH 22.12.2022 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ Kotešová, 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 18.01.2023
    Faktúra DF2023/136 ZŠ - kancel.potreby POP II 137,91 s DPH 30.05.2023 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/147 EE MŠ - nedoplatok 30,31 s DPH 09.06.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/146 EE ŠKD - preplatok -6,10 s DPH 09.06.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/145 Internet 06/2023 70,00 s DPH 09.06.2023 COMP-SHOP, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/144 ZŠ - učeb.-nenorm.prostriedky 1 047,40 s DPH 08.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/143 predplatné Škola efektívne profi plus 339,96 s DPH 08.06.2023 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/142 výkon zodpov.osoby 06/2023 48,00 s DPH 08.06.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/141 MŠ - čistiace a hyg.potreby 67,66 s DPH 08.06.2023 Renáta Zacharová - EZAL ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/140 MŠ - materiál - vidlice na opekanie 20,72 s DPH 07.06.2023 FREVER TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/139 telefón 05/2023 135,53 s DPH 06.06.2023 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/138 ZŠ - hyg.potreby 34,03 s DPH 05.06.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/137 plyn 06/2023 260,00 s DPH 05.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/135 ZŠ - kancel.potreby+čistiace potreby 98,41 s DPH 29.05.2023 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/149 EE ZŠ - preplatok -41,40 s DPH 09.06.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/134 ŠJ - teplomery, vlhkomery 464,94 s DPH 29.05.2023 Ľubomír Kaplík - SEVAZ, Váhy-servis ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/133 MŠ - čistič kobercov 97,98 s DPH 26.05.2023 T P D, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/132 ZŠ - pracov.odevy 69,84 s DPH 26.05.2023 AWALON s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/131 ZŠ - nábytok - kreslo+stolík 1 053,90 s DPH 25.05.2023 IKEA Bratislava s.r.o. ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    Faktúra DF2023/130 ZŠ - kancel.potreby 33,30 s DPH 24.05.2023 Milan Grell - GRAFIT ZŠ s MŠ, Kotešová 378 Mgr. Katarína Kasemová riaditeľka 27.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9016