|
Faktúra |
4014004717
|
Odpad -ZŠ,MŠ,ŠJ - 102014
|
55,32 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
Faktúra |
7210149155
|
El. energia - ŠKD-102014
|
110,53 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
Faktúra |
7210151156
|
El.energia - ZŠ-102014
|
389,52 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
Faktúra |
7210157168
|
El. energia - ŠJ 102014
|
380,56 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
Faktúra |
7210161154
|
El. energia - MŠ-102014
|
171,53 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
Faktúra |
140956
|
Tlač šk. časopisu, tonery
|
291,16 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
Faktúra |
7210151157
|
El.energia - ZŠ-112014
|
403,57 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
7210161155
|
El. energia - MŠ-112014
|
139,36 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
20140102
|
PC -6ks
|
3 594,00 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
14050
|
Nábytok - MŠ
|
62,00 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
20140101
|
Office, VT
|
626,00 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
141150
|
Kancelárske potreby -ZŠ, MŠ
|
460,84 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
141151
|
Servis HP
|
103,44 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
151121376
|
Noteboky
|
796,30 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
151311005
|
UP-ZŠ
|
164,50 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
1410824084
|
kalkulačky
|
180,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
542014
|
Kancelárske potreby -MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
40698
|
Servisná podpora - ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
21427515
|
Raabe - MŠ
|
41,30 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
Faktúra |
401379715
|
Vychovávateľ -predplatné
|
9,00 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |