|
Faktúra |
026/2013
|
Knihy-Testy zo SJ
|
140,00 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
DF2022/248
|
Edukačné publikácie - plán obnovy a odolnosti
|
2 214,25 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/1122
|
Potraviny ŠJ ZŠ - mäso, mäsové výrobky
|
72,58 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/1121
|
Potraviny ŠJ ZŠ - mäso
|
117,32 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/1120
|
Potraviny ŠJ ZŠ - cukor, ml.výrob., olej, múka...
|
388,08 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/1119
|
Potraviny ŠJ ZŠ - hydina
|
143,14 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/1118
|
Potraviny ŠJ ZŠ - cestoviny, múka, ovocie...
|
249,68 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Frape catering, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/251
|
ZŠ - kancel.potreby
|
21,82 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/250
|
ZŠ - tlačivá
|
81,60 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/249
|
výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/247
|
internet 10/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/1124
|
Potraviny ŠJ ZŠ - ovocie, zelenina
|
185,85 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/246
|
EE ŠKD - nedoplatok
|
28,84 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/245
|
EE MŠ - nedoplatok
|
20,22 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/244
|
EE ŠJ - nedoplatok
|
109,27 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/243
|
EE ZŠ - preplatok
|
-97,66 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/242
|
výkon TPO, ABT 7-9/2022
|
108,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Jozef Kozák |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/241
|
ŠJ - servis výťahov 3.Q/2022
|
114,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
EKO VÝŤAHY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/240
|
ŠJ - evidencia kuchyn.odpadu 09/2022
|
15,50 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/239
|
telefón 09/2022
|
94,00 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová, 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |