|
Faktúra |
DF2021/2003
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
18,04 |
s DPH |
|
26.01.2021 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/50
|
ZŠ - doprava
|
42,00 |
s DPH |
|
17.03.2021 |
SVD ZA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
25.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/2002
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
16,47 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/2001
|
Potraviny ŠJ MŠ - mäso
|
11,34 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/1001
|
Potraviny ŠJ ZŠ - mäso
|
7,74 |
s DPH |
|
28.01.2021 |
JINEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/34
|
ZŠ - tlačivá
|
235,06 |
s DPH |
|
25.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/33
|
Čítame radi - metodické príručky
|
50,00 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/32
|
MŠ - wifi sieť, router, tonery
|
488,40 |
s DPH |
|
23.02.2021 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/31
|
Čítame radi - KULIFERDO
|
36,00 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/30
|
ZŠ školská dokumentácia 02/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/29
|
ročná odmena za balík Škôlka Komensky
|
19,00 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/28
|
ZŠ - knihy
|
366,80 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
DOVIM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/27
|
ZŠ, MŠ - hygienické potreby
|
124,39 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/26
|
ZŠ - hygienické potreby
|
50,54 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/25
|
Splnomocnenie - vydanie preukazu
|
3,50 |
s DPH |
|
11.02.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/49
|
EE ZŠ - nedoplatok
|
172,98 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
25.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/51
|
časopis Bonbónik
|
189,60 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
25.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/2016
|
Potraviny ŠJ MŠ - ovocie, zelenina
|
57,01 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
25.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/1016
|
Potraviny ŠJ ZŠ - olej, mlieko, múka...
|
269,41 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
25.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/2015
|
Potraviny ŠJ MŠ - vajcia
|
25,20 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
25.03.2021 |