|
Faktúra |
7257943345
|
Plyn MŠ, ZŠ - 12/2013
|
4 198,00 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
4013009815
|
Odpad 11/2013 - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
55,34 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
82008105
|
Internet-122013
|
43,81 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
1300696
|
Futbalové lopty
|
59,50 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
2013545
|
Kontrola komínových telies
|
36,00 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
7210149143
|
El. energia - ŠKD-10/2013
|
148,54 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
01112013
|
Montáž sanity v MŠ
|
228,00 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
82008105
|
Internet-112013
|
43,81 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
1131099
|
Sanita a materiál - MŠ
|
474,19 |
s DPH |
|
01.11.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
7144604708
|
Plyn MŠ, ZŠ - 11/2013
|
3 623,00 |
s DPH |
|
01.11.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
1300476
|
Datakabinet -Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
01.11.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
130880
|
Servis mult. zar., tonery
|
184,20 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
5755717973
|
Telefón - 10/2013 ZŠ, MŠ, ŠJ
|
58,28 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
130759
|
Mladý záchranár - časopis
|
19,80 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
1306099
|
Školské ovocie - 102013
|
194,44 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
4132001435
|
Výmena merania NN - ŠJ
|
42,85 |
s DPH |
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
28102013
|
Poplatok za seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
22.10.2013 |
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
Faktúra |
141310415
|
Stiefel - mapy, softvér
|
258,50 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
4607005423
|
Poistenie PC- ZŠ
|
33,20 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
Faktúra |
5720040437
|
Poistenie -MŠ
|
154,00 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
|
|
|
|
|
25.10.2013 |