|
Faktúra |
7210157147
|
El. energia - ŠJ-02/2013
|
518,81 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
7210161133
|
El. energia - MŠ - 02/2013
|
117,72 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
4013001016
|
Odpad 02/2013 - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
55,34 |
s DPH |
|
14.03.2013 |
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
2013014
|
Čistenie kanalizácie
|
146,20 |
s DPH |
|
14.03.2013 |
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
21304192
|
Raabe -Školské stravovanie
|
43,12 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
1013032104
|
Internet-032013
|
43,81 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
7202767909
|
Plyn MŠ, ZŠ - 032013
|
4 115,00 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
13005198
|
ille
|
58,32 |
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
7401168856
|
Plyn MŠ, ZŠ - 012013
|
3 483,56 |
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
21303934
|
Raabe
|
40,88 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
1013021140
|
Internet-022013
|
43,81 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
4013000287
|
Odpad 01/2013 - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
55,34 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
130107
|
Toner ZŠ
|
45,60 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
51300855
|
Administratíva a hospodárenie
|
68,60 |
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
21302836
|
Prvny kuriér - predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
7210157146
|
El. energia - ŠJ-012013
|
531,97 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
7210161132
|
El. energia -MŠ-012013
|
158,32 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
7210151134
|
El. energia - ZŠ-012013
|
693,68 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
7210149134
|
El. energia - ŠKD-012013
|
137,82 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
2133008
|
PC, servis
|
520,00 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
|
08.02.2013 |