|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
EE ŠJ - preplatok za 02/2023
|
-114,67 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
EE ŠJ - preplatok 01/2023
|
-114,37 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
EE ŠJ - preplatok za 04/2023
|
-90,70 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/314
|
úradné skúšky výťahov
|
1 056,00 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
EKO VÝŤAHY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
EE ZŠ - preplatok 02/2023
|
-93,23 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/313
|
ZŠ - kancel.potreby
|
116,52 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/312
|
ZŠ - kancel. a hyg. potreby
|
105,13 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/311
|
poradenské služby v Urbis
|
69,00 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Andrea Sedliaková |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/310
|
Prísup na portál Direktor
|
229,00 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/309
|
ŠKD - biela/textilná tabuľa
|
302,40 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/308
|
ZŠ - čistiace prostriedky
|
76,04 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
GRAFID, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/340
|
ZŠ - podsedáky na stoličky
|
49,05 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
MARGARETKA PO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
EE ZŠ - preplatok 03/2023
|
-81,20 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/335
|
ZŠ - kuchynská linka do zborovne
|
1 480,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Ján Litvík |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/329
|
EE MŠ - preplatok 03/2023
|
-46,88 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/334
|
plyn 11/2023
|
2 512,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/337
|
ZŠ - prenosný počítač + batérie
|
632,91 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
T.S.BOHEMIA a.s. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/333
|
ZŠ - maliarske práce
|
1 684,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Pavol Papšo |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/332
|
ŠJ - maliarske práce
|
1 640,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Bujný Miroslav |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/331
|
súťaž Expert
|
75,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ, Kotešová 378 |
Mgr. Kartarína Kasemová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |