|
Faktúra |
2019152
|
Elektrická energia - preplatok
|
-44,37 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ŠKD, ZŠ |
Mgr. Katarína Kasemová |
poverená riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
Faktúra |
2019244
|
Človeče, nehnevaj sa - zvieratká - 6 kusov
|
106,80 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Mgr. Eva Ištoková |
ŠKD |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
2019213
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
2,53 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ŠKD |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
08.11.2019 |
|
Faktúra |
2019295
|
Časopis vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
06.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠKD |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.12.2019 |
|
Faktúra |
2019146
|
Zemný plyn
|
208,00 |
s DPH |
|
07.08.2019 |
SPP, a.s. |
ŠKD |
Mgr. Katarína Kasemová |
poverená riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
Faktúra |
2019301
|
Hračky, učebné pomôcky
|
179,55 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Mgr. Eva Ištoková |
ŠKD |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.12.2019 |
|
Faktúra |
2019302
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
33,57 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ŠKD |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.12.2019 |
|
Faktúra |
2019254
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
18,34 |
s DPH |
|
14.11.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ŠKD |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
13.12.2019 |
|
Faktúra |
2019314
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
0,90 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ŠKD |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
22.01.2020 |
|
Faktúra |
2019303
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
59,97 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ŠJ, MŠ |
Mgr. Katarína Kasemová |
riaditeľka |
|
18.12.2019 |
|
Zmluva |
20196
|
Darovacia zmluva - Teplý výdajný pult 3xGN1/1 s príslušenstvom -ŠJ
|
996,97 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Kotešovej |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Mária Mihoková |
riaditeľka |
|
17.05.2019 |
|
Objednávka |
20196
|
Montáž el. prívodupre el. zariadenia+ revízia-ŠJ
|
906,01 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
ELEKTOSLUŽBA, Pradeniak Vladimír |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Mária Mihoková |
riaditeľka |
|
13.05.2019 |
|
Zmluva |
20192
|
Darovacia zmluva - Elektrická stolička
|
615,60 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
PhDr., Mgr. Peter Mozolík |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kotešová 378 |
Mgr. Mária Mihoková |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
DF2020/1020
|
potraviny ŠJ ZŠ - mäsové výrobky
|
40,57 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
JINEX, s.r.o. |
ŠJ ZŠ |
Dana Gregušová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/1019
|
potraviny ŠJ ZŠ - vajcia
|
72,00 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
ŠJ ZŠ |
Dana Gregušová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/1022
|
potraviny ŠJ ZŠ - mäso
|
10,20 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
JINEX, s.r.o. |
ŠJ ZŠ |
Dana Gregušová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/1021
|
potraviny ŠJ ZŠ - mäsové výrobky
|
93,86 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
JINEX, s.r.o. |
ŠJ ZŠ |
Dana Gregušová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/1024
|
potraviny ŠJ ZŠ - cukor, mliečne výrobky, kompót..
|
200,46 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ ZŠ |
Dana Gregušová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.03.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/1023
|
potraviny ŠJ ZŠ - mäso
|
58,22 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
JINEX, s.r.o. |
ŠJ ZŠ |
Dana Gregušová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/1003
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
197,73 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ ZŠ |
Dana Gregušová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2020 |